日期: 2023-09-21 瀏覽量:457 來源:中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室 責(zé)任編輯:劉冬梅 文字大小: 大 中 小
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第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員會專題會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草市政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
(八)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門及縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派市委、市工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導(dǎo)縣、區(qū)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一) 承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
1、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)辦公室
2、阜新市政協(xié)提案委員會
3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會
4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委員會
5、阜新市政協(xié)社會和法制委員會
6、阜新市政協(xié)民族和宗教委員會
7、阜新市政協(xié)文化和文史資料委員會
8、阜新市政協(xié)港澳臺僑外事委員會
9、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會
10、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室
11、阜新市政協(xié)委員工作委員會
12、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)委員會
13、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)黨委
14、阜新市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室本級
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計1652.66萬元,包括:
1.財政撥款收入1596.71萬元,占收入總計的96.61%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1596.71萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.95萬元,占收入總計的3.39%。主要是上年會議經(jīng)費(fèi)及文史委資料經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入。
與上年相比,今年收入增加297.25萬元,增加21.93%,主要原因:一是人員調(diào)動及調(diào)資經(jīng)費(fèi)增加;二是調(diào)整住房公積金及社保金經(jīng)費(fèi)增加;三是退休人員去逝增加撫恤金金額。
(二)支出總計1652.66萬元,包括:
1.基本支出1435.01萬元,占支出總計的86.83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1141.44萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出68.12萬元,商品和服務(wù)支出225.45萬元。
2.項(xiàng)目支出217.65萬元,占支出總計的13.17%。主要包括政協(xié)會議、政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)及委員專班工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加297.25萬元,增加21.93%,主要原因:一是人員調(diào)動及調(diào)資經(jīng)費(fèi)支出;二是調(diào)整住房公積金及社保金經(jīng)費(fèi)支出;三是發(fā)放退休人員去逝撫恤金支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財政撥款支出1652.66萬元,其中:基本支出1435.01萬元,項(xiàng)目支出217.65萬元。與上年相比,財政撥款支出增加297.25萬元,增加21.93%,主要原因:一是人員調(diào)動增加支出;二是調(diào)整住房公積金及社保金基數(shù)增加支出;三是退休人員去逝增加撫恤金支出。與年初預(yù)算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的178.30%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的163.78%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的144.42%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1652.66萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1389.32萬元,占84.07%;社會保障和就業(yè)支出168.28萬元,占10.18%;住房保障支出95.06萬元,占5.75%。
1.一般公共服務(wù)支出1389.32萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))1171.67萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)發(fā)生的各項(xiàng)支出,完成年初預(yù)算的133.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)增加;住房公積金及社保金基數(shù)調(diào)整經(jīng)費(fèi)增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))86.31萬元,主要是政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)、替代工程及文史委資料經(jīng)費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的170.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加文史委資料經(jīng)費(fèi)及替代工程款支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)政協(xié)會議(項(xiàng))131.34萬元,主要是政協(xié)第十二屆第四次會議經(jīng)費(fèi)支出及2021年會議經(jīng)費(fèi)缺口支出,完成年初預(yù)算的131.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因疫情原因,會議經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出168.28萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))40.52萬元,主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的119.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加,退休經(jīng)費(fèi)支出增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項(xiàng))99.14萬元,主要是基本養(yǎng)老保險金支出,完成年初預(yù)算的140.20%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,支出增加。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))4.57萬元,主要是對個人和家庭的生活補(bǔ)助支出,年初無預(yù)算,決算數(shù)是追加對個人和家庭的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))24.05萬元。主要是退休人員死亡撫恤金發(fā)放支出,年初無預(yù)算,決算數(shù)是追加退休人員去世死亡撫恤金支出。
3.住房保障支出95.06萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))95.06萬元。主要是在職人員住房公積金支出金額,完成年初預(yù)算的179.25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整增加及人員調(diào)動追加住房公積金支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.44萬元,完成年初預(yù)算的60.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減車輛日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.44萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有發(fā)生此類費(fèi)用。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費(fèi)與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有發(fā)生此類費(fèi)用。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要沒有發(fā)生此類費(fèi)用;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要沒有發(fā)生此類費(fèi)用。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.44萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的60.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。比上年減少12.10萬元,下降47.37%,主要是本年度無車輛購置,縮減車輛日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.44萬元,主要用于車輛運(yùn)行、維修、車保險費(fèi)等支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量10輛。
三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1435.01萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1209.56萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)225.45萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.45萬元,比上年減少37.85萬元,降低14.37%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減日常經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛10輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車8輛,其他用車主要是調(diào)研、視察及離退休干部管理機(jī)構(gòu)用車;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個,國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個),涉及資金150.70萬元(其中:一般公共預(yù)算資金150.70萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))99分。
組織對我單位開展整體績效自評,涉及資金876.16萬元,自評平均分97.55分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)”“政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及資金150.70萬元(其中:一般公共預(yù)算資金150.70萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。從評價情況來看,本部門已按時完成項(xiàng)目目標(biāo)。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映“政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)”、“政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
(1)“政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是有效保障了政協(xié)會議的成功舉辦,按時圓滿完成了各項(xiàng)會議日程;二是確保了市委重大任務(wù)部署,實(shí)施落實(shí)和政協(xié)職能的履行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:提升預(yù)算經(jīng)費(fèi)績效管理水平。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)績效管理水平,二是加強(qiáng)委員對國家政策和社會發(fā)展的了解和研究?!额A(yù)算(項(xiàng)目)政策績效自評表》見附件。
(2)“政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.70萬元,執(zhí)行數(shù)為50.70萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是認(rèn)真履職,有效的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù);二是積極開展調(diào)研視察工作,為黨政決策提供有益參考。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制精準(zhǔn)度,確保政協(xié)委員活動工作順利開展;二是加強(qiáng)調(diào)研視察促進(jìn)發(fā)展,深入開展調(diào)研視察活動;三是加強(qiáng)對委員日常管理和監(jiān)督,提高工作效率和質(zhì)量。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績效自評表》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)?!?/span>
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
附件:中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2022年度部門決算公開表.xlsx
第五部分 附件
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