日期: 2023-09-20 瀏覽量:375 來(lái)源:阜新市婦女聯(lián)合會(huì) 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市廣大婦女積極投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),為推進(jìn)阜新轉(zhuǎn)型振興建功立業(yè),在中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮半邊天作用。
?。ǘ┬麄黢R克思主義婦女觀,推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,教育和引導(dǎo)廣大婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展,宣傳優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
?。ㄈ╅_(kāi)展家庭文明建設(shè),發(fā)揮婦女在家庭生活中的獨(dú)特作用,培育家庭家教家風(fēng)文化。
?。ㄋ模┐韹D女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,參與擬訂有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策,推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要實(shí)施,參與社會(huì)治理,發(fā)揮婦聯(lián)組織在維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定中的作用。
?。ㄎ澹┚S護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽(tīng)婦女意見(jiàn),反映婦女訴求,向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為有需求的婦女群眾提供及時(shí)有效的法律援助和服務(wù)。
(六)開(kāi)展對(duì)特殊困難婦女兒童幫扶工作,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,開(kāi)展婦女之家建設(shè)。
(七)指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)提出的任務(wù),開(kāi)展婦女兒童工作,指導(dǎo)和推進(jìn)全市基層?jì)D女組織建設(shè),聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo),加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系。
?。ò耍┏袚?dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)日常工作。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。
加強(qiáng)的職責(zé):
增加網(wǎng)絡(luò)和新媒體工作職能,推動(dòng)網(wǎng)上婦聯(lián)建設(shè)。
深化家庭文明建設(shè),整合相關(guān)部門(mén)家庭工作職能。
指導(dǎo)和推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層干部隊(duì)伍建設(shè)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
阜新市婦女聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,納入阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè),為阜新市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)314.46萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入313.95萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.95萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.2%。主要是以前年度銀行利息等。
與上年相比,今年收入增加19.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因:本年度人員工資中新增加基礎(chǔ)績(jī)效部分,使收入增加。
(二)支出總計(jì)313.95萬(wàn)元,包括:
1.基本支出303.82萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出255.7萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.58萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.54萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出10.13萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.2%。主要包括辦公設(shè)備工程、“科技進(jìn)家、項(xiàng)目進(jìn)家”項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加19.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因:一是本年度人員工資中新增加基礎(chǔ)績(jī)效部分,二是社保和公積金基數(shù)調(diào)整。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元。
主要是銀行利息等原因形成的結(jié)余。與上年相比無(wú)變化。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財(cái)政撥款支出313.95萬(wàn)元,其中:基本支出303.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10.13萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加19.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因:本年度人員工資中新增加基礎(chǔ)績(jī)效部分。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的160%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的160%,年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出部分,年中安排項(xiàng)目支出10.13萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.95萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出240萬(wàn)元,占76.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出55.21萬(wàn)元,占17.6%;住房保障支出18.74萬(wàn)元,占6%。
1.一般公共服務(wù)支出240萬(wàn)元,具體包括:
?。?)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))229.87萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的160%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)中新增基礎(chǔ)績(jī)效部分。
?。?)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))6.13萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,年初未安排此項(xiàng)目預(yù)算,年中追加,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是實(shí)施辦公設(shè)備工程項(xiàng)目。
(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))4萬(wàn)元,主要是“科技進(jìn)家、項(xiàng)目進(jìn)家”項(xiàng)目支出,此項(xiàng)為省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),年初不需要安排預(yù)算,原因主要是開(kāi)展“科技進(jìn)家、項(xiàng)目進(jìn)家”項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出55.21萬(wàn)元,具體包括:
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))27.9萬(wàn)元,主要是離休人員工資、護(hù)理費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的127%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:離休人員工資中增加了基礎(chǔ)績(jī)效部分。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))21.06萬(wàn)元,主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),完成年初預(yù)算的122%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))6.25萬(wàn)元,主要是退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金,年初未安排此項(xiàng)目預(yù)算,年中追加,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度有1名退休人員,按照職業(yè)年金繳費(fèi)相關(guān)規(guī)定,補(bǔ)繳職業(yè)年金。
3.住房保障支出18.74萬(wàn)元。具體包括:
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))18.74萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的145%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用與上年相比無(wú)變化。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出303.82萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)283.28萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)20.54萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.54萬(wàn)元,比上年減少5.99萬(wàn)元,降低22%,主要原因是辦公用房取曖費(fèi)用由財(cái)政代繳。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)0;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)不涉及對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè))。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金195.82萬(wàn)元,自評(píng)平均分99.29分?!恫块T(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)在2022年度市直部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
第五部分 附件
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