日期: 2023-09-26 瀏覽量:284 來源:阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì) 責(zé)任編輯:汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
?。ㄈ┖霌P(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
?。ㄋ模╅_展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助,無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防,用品供應(yīng),社會(huì)服務(wù),基金籌集等項(xiàng)工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
?。ㄎ澹﹨f(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。
(六)承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(七)指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
?。ò耍┏袚?dān)市委、市政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)1636.44萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1590.84萬元,占收入總計(jì)的97.21%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入872.03萬元,政府性基金收入718.61萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.8萬元,占收入總計(jì)的2.79%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23.09萬元,政府性基金收入22.71萬元。
與上年相比,今年收入增加356.79萬元,增長(zhǎng)37.93%,主要原因:一是工資福利和商品服務(wù)收入支出增加;二是其他收入支出年初無預(yù)算安排,當(dāng)年申請(qǐng)資金。
(二)支出總計(jì)1636.44萬元,包括:
1.基本支出276.45萬元,占支出總計(jì)的16.89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出210.97萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.15萬元,商品和服務(wù)支出47.33萬元。
2.項(xiàng)目支出1359.99萬元,占支出總計(jì)的83.11%。主要包括殘疾人康復(fù)和就業(yè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加359.94萬元,增長(zhǎng)28.20%,主要原因:殘疾人事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加,年初無預(yù)算,當(dāng)年申請(qǐng)資金。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
年末無結(jié)余和轉(zhuǎn)結(jié),與上年相同。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1636.44萬元,其中:基本支出276.45萬元,項(xiàng)目支出1359.99萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加359.94萬元,增長(zhǎng)28.20%,主要原因:殘疾人事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加,年初無預(yù)算,當(dāng)年申請(qǐng)資金。
與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的793.39%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的140.86%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的13599.80%(主要原因:中央、省級(jí)資金當(dāng)年下?lián)埽?/span>
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出895.12萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出878.45萬元,占98.14%;住房保障支出16.67萬元,占1.86%。其他支出0萬元,占0%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出878.45萬元,具體包括:
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))4.46萬元,主要是退休人員的采暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的99.78%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.90萬元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的129.19%。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))13.66萬元,主要是用于退休人員撫恤金,完成年初預(yù)算的100%。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))224.26萬元,主要是機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的147.04%。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))403.27萬元,主要是用于殘疾人康復(fù)救助,無年初預(yù)算。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))130.25萬元,主要是用于殘疾人就業(yè),無年初預(yù)算。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng))5.50萬元,主要是用于殘疾人就業(yè),無年初預(yù)算。
?。?)會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))78.15萬元,主要是用于殘疾人政策宣傳、持證殘疾人信息調(diào)查等支出,完成年初預(yù)算的781.5%。
3.住房保障支出16.67萬元,具體包括:
?。?)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))16.67萬元,主要是在職員工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的151.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整、繳納基數(shù)變更。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出741.32萬元,按支出功能分類科目分,包括:
1.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出3萬元,占0.4%。
2.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出738.32萬元,占99.60%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.86萬元,完成全年預(yù)算的39.10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定要求厲行節(jié)約公車使用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為未參加團(tuán)等。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年相等為0萬元,主要是2021年和2022年均未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒有公務(wù)接待費(fèi)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要因?yàn)?022年沒有發(fā)生公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要沒有公務(wù)接待。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年相等為0萬元,主要是2021年和2022年均未發(fā)生公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.86萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的39.10%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定要求厲行節(jié)約公車使用。比上年增加0.4萬元,增長(zhǎng)86.96%,主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要未購買公務(wù)用車。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬元,主要用于維修、燃油、保險(xiǎn)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.45萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)229.12萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)47.33萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.33萬元,比上年減少1.34萬元,減少2.75%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金1112.1萬元(其中:一般公共預(yù)算資金1112.1萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))95.52分。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金196.26萬元,自評(píng)平均分97.71分?!恫块T(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
本部門組織對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展資金”“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金1112.1萬元(其中:一般公共預(yù)算資金1112.1萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元)。從評(píng)價(jià)情況來看,通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)存在問題。下一步無需采取措施加以改進(jìn)。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映殘疾人事業(yè)發(fā)展資金、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?。?)“殘疾人事業(yè)發(fā)展資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分91.11分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為190.40萬元,執(zhí)行數(shù)為189.60萬元,完成預(yù)算的99.58%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為殘疾人配發(fā)輔助器具,改善殘疾人的自理能力,提高生活質(zhì)量,參與社會(huì)能力增強(qiáng);二是為促進(jìn)殘疾人專職委員工作效率,提高殘疾人專職委員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),提高對(duì)基層殘疾人的服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展,促進(jìn)殘疾人平等參與和融入社會(huì);三是為符合條件的參保55-59周歲重度殘疾人提供生活補(bǔ)貼,減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),改善生活質(zhì)量。下一步無需改進(jìn)措施。
?。?)“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分99.93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為921.70萬元,執(zhí)行數(shù)為915.35萬元,完成預(yù)算的99.31%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是殘疾兒童社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練及視力康復(fù)訓(xùn)練;二是對(duì)殘疾兒童施行手術(shù)矯治,恢復(fù)出生缺陷和發(fā)育障礙兒童功能,改善功能狀況。對(duì)殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練,減輕殘疾兒童功能障礙,改善功能狀況。下一步無需改進(jìn)措施。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映退休按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映其除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.其它支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
26.其它支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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