日期: 2023-09-20 瀏覽量:373 來(lái)源:阜新市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 責(zé)任編輯:汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)以愛國(guó)主義為核心,宣傳黨的僑務(wù)工作方針政策,加強(qiáng)對(duì)僑界群眾的思想政治引領(lǐng),鞏固黨在僑界的執(zhí)政基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。
(二)研究提出市僑聯(lián)工作方針、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,組織實(shí)施市歸僑僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定,指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作。
(三)參與推薦市人大歸僑代表、協(xié)商提名市政協(xié)僑聯(lián)界委員人選工作,引導(dǎo)歸僑僑眷依法參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的管理。
(四)研究新時(shí)代新僑情,拓展新僑工作,加強(qiáng)僑聯(lián)組織、干部隊(duì)伍和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),推進(jìn)黨建帶僑建,擴(kuò)大僑聯(lián)基層組織覆蓋面。
(五)加強(qiáng)與華僑華人工商、科技界社團(tuán)和重要人士等的聯(lián)系,引導(dǎo)廣大歸僑僑眷和海外僑胞積極參與和支持祖(籍)國(guó)以及阜新經(jīng)濟(jì)建設(shè),做好海外引才引智工作,為僑胞創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺(tái)。
(六)服務(wù)黨和國(guó)家外交大局,團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大歸僑僑眷和海外僑胞開展聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作,擴(kuò)大同海外傳統(tǒng)僑團(tuán)的聯(lián)系,做好同港澳僑界社團(tuán)、臺(tái)灣省籍僑團(tuán)和人士的聯(lián)絡(luò)。
(七)建立健全涉僑矛盾多元化解機(jī)制,依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益。
(八)開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流,協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在國(guó)內(nèi)興辦社會(huì)公益事業(yè)。
(九)建立健全困難歸僑僑眷幫扶機(jī)制,為歸僑僑眷和海外僑胞回國(guó)工作生活和參與各類公益慈善事業(yè)提供服務(wù)。
(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè):阜新市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)125.7萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入123.47萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.23%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.47萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.77%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加25.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.17%,主要原因:一是工資上漲,工資經(jīng)費(fèi)支出增加;二是工資上漲,養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)支出總計(jì)125.7萬(wàn)元,包括:
1.基本支出121.92萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出111.57萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.31萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9.04萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3.78萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.01%。主要包括資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加25.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.17%,主要原因:一是工資上漲,工資經(jīng)費(fèi)支出增加;二是工資上漲,養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)支出增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年相同。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財(cái)政撥款支出125.7萬(wàn)元,其中:基本支出121.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.78萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加25.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.17%,主要原因:一是工資上漲,工資經(jīng)費(fèi)支出增加;二是工資上漲,養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的158.67%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的153.90%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.7萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出105.47萬(wàn)元,占83.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.47萬(wàn)元,占9.12%;住房保障支出8.76萬(wàn)元,占6.97%。。
1.一般公共服務(wù)支出105.47萬(wàn)元,具體包括:
?。?)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))101.69萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的158.35%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資上漲,支出增加。
?。?)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))3.78萬(wàn)元,主要是資本性等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項(xiàng)目,未納入預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.47萬(wàn)元,具體包括:
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))1.41萬(wàn)元,主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(項(xiàng))10.06萬(wàn)元,主要是工資福利支出,完成年初預(yù)算的129.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整,支出增加。
3.住房保障支出8.76萬(wàn)元,具體包括:
?。?)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))8.76萬(wàn)元,主要是工資福利支出,完成年初預(yù)算的150.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整,支出增加。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.92萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)112.88萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)9.04萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.04萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少5.41萬(wàn)元,降低37.44%,主要原因是受疫情影響,會(huì)議培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金121.92萬(wàn)元,自評(píng)平均分98.36分?!恫块T(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事12 務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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