日期: 2020-08-02 瀏覽量:818 來(lái)源:阜新市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市委編辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市委編辦2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 市委編辦2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共阜新市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
1、在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,在省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨委、政府機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
2、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3、負(fù)責(zé)全市各級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理,擬訂全市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。
4、擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)和縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
5、按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批,負(fù)責(zé)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理,審核縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置,協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)之間以及市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)與各縣、區(qū)之間職責(zé)分工。
6、擬訂市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
7、按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。
8、監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作;負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制綜合統(tǒng)計(jì)工作。
9、建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度,依法對(duì)市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
10、負(fù)責(zé)全市行政審批制度改革及日常管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”監(jiān)督舉報(bào)受理工作。
11、承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
中共阜新市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
第二部分 阜新市委編辦2019年度部門(mén)決算表
附件:市委編辦2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣.xls
第三部分 阜新市委編辦2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)286.55萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入286.52萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.99%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入286.52萬(wàn)元。
2.其他收入0.03萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.01%。主要是利息收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.15萬(wàn)元,占收入總計(jì)的8.4%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),2019年度申請(qǐng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于盤(pán)活資金,不列入本年收入,列入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)中。
與上年相比,今年收入增加68.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.1%,主要原因:一是人員增加,工資保險(xiǎn)等其他人員收入增加;二是撥付職工保險(xiǎn)收入增加。
(二)支出總計(jì)294.7萬(wàn)元,包括:
1.基本支出267.1萬(wàn)元,占支出總計(jì)的90.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出242.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.6萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.9萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出27.6萬(wàn)元,占支出總計(jì)的9.4%。主要包括一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比,今年支出增加67.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%,主要原因:一是人員增加,工資保險(xiǎn)等支出增加,繳納職工保險(xiǎn)增加; 二是鞏固黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,進(jìn)行調(diào)研差旅費(fèi)、印刷材料等辦公經(jīng)費(fèi)增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.00萬(wàn)元。
主要是經(jīng)費(fèi)撥付到賬時(shí)間晚,一些業(yè)務(wù)需要跨年度完成,剩余經(jīng)費(fèi)需結(jié)轉(zhuǎn)到下一年等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8.2萬(wàn)元,降低34%,主要原因:2019年度申請(qǐng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于盤(pán)活資金,不列入本年收入,列入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)中,故年初結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)較多。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出294.7萬(wàn)元,其中:基本支出267.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出27.6萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加67.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%,主要原因:一是人員增加,工資保險(xiǎn)等支出增加,;二是鞏固黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,進(jìn)行調(diào)研差旅費(fèi)、印刷材料等辦公經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的132.6%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的128.2%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的200%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出294.7萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出277.3萬(wàn)元,占94.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2.38萬(wàn)元,占0.8%;住房保障支出15.0萬(wàn)元,占5.1%。
1.一般公共服務(wù)支出277.3萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行249.7萬(wàn)元,主要是工資、津貼補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的121.3%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加、繳納職工之前年度保險(xiǎn)等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)27.6萬(wàn)元,主要是差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的200%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及辦公設(shè)備,鞏固黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,進(jìn)行調(diào)研差旅費(fèi)、印刷材料等業(yè)務(wù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.38萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休1.5萬(wàn)元,主要是退休人員取暖補(bǔ)貼、報(bào)刊費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.88萬(wàn)元,主要是繳納職工保險(xiǎn)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳納之前年度職工保險(xiǎn)。
3.住房保障支出15.0萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金15.0萬(wàn)元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變化。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的34.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬(wàn)元。
1. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.76萬(wàn)元,比上年減少1.24萬(wàn)元,下降62%,主要是減少三公經(jīng)費(fèi)支出等原因。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬(wàn)元,主要用于公車(chē)維護(hù)、使用公車(chē)用油費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.1萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)244.2萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)22.9萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.9萬(wàn)元,比上年增加1.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%,主要原因是鞏固黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,進(jìn)行調(diào)研差旅費(fèi)、印刷材料等辦公經(jīng)費(fèi)增多。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年市委編辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,市委編辦共有車(chē)輛1輛,其中:其他用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè),涉及資金27.6萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:對(duì)預(yù)算項(xiàng)目管理的重視程度不夠,。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):加強(qiáng)重視,完善本單位預(yù)算績(jī)效管理辦法或細(xì)則。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類(lèi))成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類(lèi))其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號(hào) 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號(hào)
遼ICP備19010590號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:fxzwgk@163.com