日期: 2020-08-04 瀏覽量:1158 來源:阜新市委 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市委辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市委辦公室2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算總表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 阜新市委辦公室2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市委辦公室概況
一、主要職責(zé)
(一)市委辦公室職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)推動黨的方針、政策和中央重大決策部署及省、市委具體安排貫徹落實。
(2)負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、外省領(lǐng)導(dǎo)和省機(jī)關(guān)各部門、外市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來阜政務(wù)活動組織安排。
(3)負(fù)責(zé)市委各類會議的會務(wù)工作、市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排和市委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)市委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。
(4)負(fù)責(zé)黨中央決策部署及省、市委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查,負(fù)責(zé)中央及省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實工作。
(5)負(fù)責(zé)圍繞市委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研,負(fù)責(zé)市委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報送。
(6)負(fù)責(zé)市委重要決策事項合法合規(guī)性審查,負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(7)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策,擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度, 對外以阜新市檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能, 依法查處檔案違法行為,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。
(8)負(fù)責(zé)市委巡視工作聯(lián)絡(luò)辦公室的對上綜合協(xié)調(diào)工作。
(9)關(guān)于實績考核工作的職責(zé)分工。市委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總,并負(fù)責(zé)各縣、區(qū)建指標(biāo)考核,同時承擔(dān)市實績考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。市委辦公室負(fù)責(zé)市直黨群政法部門業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。市直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)市直部門黨建指標(biāo)考核。市政府辦公室負(fù)責(zé)各縣、區(qū)政府和市政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)工作。市人大常委會、市政協(xié)、市紀(jì)委監(jiān)委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
(10)完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)市委政策研究室職責(zé)
(1)市委政研室的主要職責(zé)是:組織全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證,為市委決策提供依據(jù)、建議和方案;組織對全市中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證,負(fù)責(zé)起草市委關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展五年規(guī)劃建議;根據(jù)市委安排,組織或參與起草市委向中央、省委的有關(guān)工作報告和重要會議文稿;組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿;組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作,負(fù)責(zé)全市新型智庫建設(shè)的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作;完成市委交辦的其他任務(wù)。
(2)市委財經(jīng)辦和市委改革辦的主要職責(zé)是:貫徹落實中央、省委關(guān)于財經(jīng)工作和全面深化改革工作的決策部署,負(fù)責(zé)處理市委財經(jīng)委和市委改革委日常事務(wù)工作;組織開展全市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)預(yù)算安排和執(zhí)行、金融以及社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)方面的重要事項;組織分析全市經(jīng)濟(jì)形勢,了解、掌握并及時反映全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全面深化改革的重要情況及問題,收集、編發(fā)和上報有關(guān)重要信息,為市委決策提供建議;推動、督促有關(guān)方面落實市委和市委財經(jīng)委、市委改革委的決策部署和工作要求;牽頭籌備市委有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作和改革工作的重要會議,組織起草有關(guān)重要文件和重要文稿;完成市委和市委財經(jīng)委、市委改革委交辦的其他任務(wù)。
(3)市委、市政府決策咨詢委辦公室的主要職責(zé)是:組織協(xié)調(diào)咨詢委員和專家學(xué)者圍繞全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)開展決策咨詢和研究論證工作,負(fù)責(zé)全市新型智庫發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等方面的宏觀指導(dǎo)和組織管理,承擔(dān)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市新型智庫建設(shè)日常工作,承擔(dān)市委市政府決策咨詢委員會辦公室日常工作。
(三)市直機(jī)關(guān)工作委員會職責(zé)
中共阜新市直屬機(jī)關(guān)工作委員會作為市委的派出機(jī)關(guān), 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。
(四)社科聯(lián)職責(zé)
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,溝通黨和政府與社會科學(xué)界的聯(lián)系。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)所屬各學(xué)會、協(xié)會和研究會等學(xué)術(shù)組織的工作,促進(jìn)社會科學(xué)學(xué)術(shù)組織的建設(shè)和發(fā)展。有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃地開展理論學(xué)術(shù)活動,組織重大科研項目的協(xié)作和聯(lián)合攻關(guān)。
(2)組織社會科學(xué)優(yōu)秀成果和先進(jìn)集體、先進(jìn)個人的評獎活動。編輯出版會刊及有關(guān)資料,推薦、宣傳和推廣社科研究成果。
(3)組織和推動市內(nèi)外社科界的友好往來和學(xué)術(shù)交流,加強(qiáng)社會科學(xué)界與自然科學(xué)界及其他實際工作部門的聯(lián)系。
(4)加強(qiáng)社會科學(xué)隊伍建設(shè),發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀中青年社科人才。
(5)完成市委、市政府交辦的調(diào)研和科研任務(wù)。反映會員和社會科學(xué)工作者的建議和要求,維護(hù)他們的合法權(quán)益;配合有關(guān)部門依法對所屬各學(xué)術(shù)組織的不正?;顒舆M(jìn)行檢查和處理。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市委辦公室2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:
中共阜新市委辦公室
中共阜新市委政策研究室
中共阜新市直機(jī)關(guān)工委
市社科聯(lián)
此4家單位為統(tǒng)一核算單位。
第二部分 阜新市委辦公室2019年度部門決算公開報表
第三部分 阜新市委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1917.28萬元,包括:
1.財政撥款收入1917.28萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入1917.28萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入增加10.49萬元,增長0.5%,主要原因:補(bǔ)繳職業(yè)年金準(zhǔn)備期結(jié)算。
(二)支出總計1869.59萬元,包括:
1.基本支出1807.53萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1370.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出158.14萬元,商品和服務(wù)支出273.42萬元,資本性支出5萬元。
2.項目支出62.06萬元,主要包括線路費(fèi)、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少65.68萬元,減低3.4%,主要原因:統(tǒng)戰(zhàn)部獨立核算,機(jī)構(gòu)減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余236.94萬元
主要是機(jī)要局視頻會議系統(tǒng)采購項目本年未驗收形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加59.21萬元,增加33.3%,主要原因:一是工資福利支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;二是死亡撫恤結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2019年度財政撥款支出1869.59萬元,其中:基本支出1807.53萬元,項目支出62.06萬元。與上年相比,財政撥款支出減少65.68萬元,減低3.4%,主要原因:統(tǒng)戰(zhàn)部獨立核算,機(jī)構(gòu)減少。與年初預(yù)算相比,2019年財政撥款支出完成年初預(yù)算的118%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的119%,項目支完成年初預(yù)算的94%。
(二)具體情況
2019年度財政撥款支出1869.59萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1611.04萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出179.34萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元,住房保障支出79.21萬元,其他支出0萬元。
1.一般公共服務(wù)支出1611.04萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行1548.98萬元,主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(2)一般行政管理事務(wù)62.06萬元,主要指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出179.34萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休130.62萬元,主要是離退休工資等支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出32.14萬元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(3)死亡撫恤16.58萬元,主要是撫恤金等支出
3.住房保障支出79.21萬元,包括:
(1)住房公積金79.21萬元,主要是住房公積金支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.24萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少9.24萬元,下降88%,主要是公務(wù)用車數(shù)量減少,運(yùn)行費(fèi)下降等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元, 2019年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少3.57萬元,下降100%,主要是統(tǒng)戰(zhàn)部獨立核算,納入阜新市委辦公室2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位無因公出國(境)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于臺辦接待臺商等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1.1萬元,下降100%,主要是統(tǒng)戰(zhàn)部獨立核算,納入阜新市委辦公室2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位無公務(wù)招待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.24萬元,比上年減少4.57萬元,下降78.6%,主要是公務(wù)用車數(shù)量減少,運(yùn)行費(fèi)下降等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元,主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1807.53萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1529.11萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)278.42萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出278.42萬元,比2018年減少18.09萬元,降低6%,主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部獨立核算,機(jī)構(gòu)減少。
(二)政府采購支出情況
2019年市委辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,市委辦公室共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0分。
我單位沒有開展此項業(yè)務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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