日期: 2020-07-28 瀏覽量:828 來源:阜新市政協(xié) 責(zé)任編輯:李艷 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市政協(xié)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 阜新市政協(xié)2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
政協(xié)章程規(guī)定,政協(xié)全國委員會(huì)和各級(jí)地方委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督,組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
所謂政治協(xié)商,是對(duì)國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有:政協(xié)的全體會(huì)議,常委會(huì)議,主席會(huì)議,常委專題座談會(huì),各專門委員會(huì)會(huì)議,根據(jù)需要召開的各黨派、無黨派人士、人民團(tuán)體、少數(shù)民族人士和各界愛國人士的代表參加的協(xié)商座談會(huì)等。
所謂民主監(jiān)督,是對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行,國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有:政協(xié)的全體會(huì)議、常委會(huì)議或主席會(huì)議向中共黨委、政府提出建議案,各專門委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告,委員視察,委員提案,委員舉報(bào)或以其他形式提出批評(píng)和建議,參加中共黨委、政府及有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)。
參政議政是1993年3月修訂政協(xié)章程時(shí)新列入的一項(xiàng)主要職能,反映了人民政協(xié)工作在新時(shí)期的新發(fā)展。參政議政是政治協(xié)商和民主監(jiān)督的拓展和延伸。參政議政的內(nèi)容和形式除政治協(xié)商和民主監(jiān)督規(guī)定的內(nèi)容和形式外,還包括選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題,組織調(diào)查和研究,積極主動(dòng)地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見;通過多種形式,廣開言路,廣開才路,充分發(fā)揮委員專長和作用,為改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市政協(xié)2019年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:
1、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)
2、阜新市政協(xié)提案委辦
3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委辦
4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委辦
5、阜新市政協(xié)社法民宗委辦
6、阜新市政協(xié)文化文史委辦
7、阜新市政協(xié)港澳臺(tái)僑外事委辦
8、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委辦
9、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室
10、阜新市政協(xié)高新開發(fā)區(qū)工委辦
11、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)委員
第二部分 阜新市政協(xié)2019年度部門決算表
第三部分 阜新市政協(xié)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1423.67萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1423.67萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1423.67萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.8萬元,占收入總計(jì)的6.80%。主要是項(xiàng)目結(jié)余。
與上年相比,今年收入增加261.06萬元,占22.45%,主要原因:一是社保年金;二是車輛購置。
(二)支出總計(jì)1425.78萬元,包括:
1.基本支出1143.76萬元,占支出總計(jì)的80.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出902.26萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.65萬元,商品和服務(wù)支出157.29萬元。
2.項(xiàng)目支出282.01萬元,占支出總計(jì)的19.78%。主要包括商品和服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加238.2萬元,增長20.05%,主要原因:一是委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi);二是公車購置。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.69萬元。
主要是項(xiàng)目支出原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加62.55萬元,增長194.62%,主要原因:委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1425.78萬元,其中:基本支出1143.77萬元,項(xiàng)目支出282.01萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加238.2萬元,增長20.06%,主要原因:一是社保年金;二是公車購置。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的39.5%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的11.91%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的27.59%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1425.78萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1297.17萬元,占90.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.40萬元,占5.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出54.21萬元,占3.8%。
1.一般公共服務(wù)支出1297.17萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行1015.16萬元,主要是工資福利,商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的9.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
(2)一般行政管理事務(wù)207.01萬元,主要是商品和服務(wù)等支出,政協(xié)會(huì)議60萬元,主要是會(huì)議支出。完成年初預(yù)算的42.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是減少會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
(4)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
(5)信息化建設(shè)0萬元。
(6)事業(yè)運(yùn)行0萬元。
(7)其他財(cái)政事務(wù)支出15萬元,主要是維修等支出,完成年初預(yù)算的49%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是樓內(nèi)維修。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出74.40萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休41.65萬元,主要是行政離退休支出,完成年初預(yù)算的9.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休人員。
(2)事業(yè)單位離退休0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要無。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.75萬元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的13.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休人員。
(4)死亡撫恤0萬元。
(5)傷殘撫恤0萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療0萬元。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元,具體包括:
水體支出0萬元。
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,具體包括:
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
6.交通運(yùn)輸支出0萬元,具體包括:
成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出0萬元,包括:
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。
8.國土海洋氣象等事務(wù)支出0萬元,具體包括:
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元。
9.住房保障支出54.21萬元,具體包括:
住房公積金54.21萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的1.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員退休。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出60.8萬元,完成年初預(yù)算的117.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車購置。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.8萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60.8萬元,比上年增加44萬元,增長261.9%,主要原因是公車購置。
公務(wù)用車購置費(fèi)42.57萬元,主要用于應(yīng)急保障,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.23萬元,主要用于汽油及車輛維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量17輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1143.77萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)943.90萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)199.86萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.86萬元,比上年減少40萬元,降低16.72%,主要原因是人員退休。
(二)政府采購支出情況。
2019年財(cái)政廳政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,市政協(xié)共有車輛17輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車16輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車X0,其他用車1輛,其他用車主要是應(yīng)急保障;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到0%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。
通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):無。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號(hào) 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號(hào)
遼ICP備19010590號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:fxzwgk@163.com