日期: 2019-08-02 瀏覽量:815 來源:阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四、支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分 阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
1、在市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)下,在省機構(gòu)編制委員會辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全市各級黨委、政府機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),各民主黨派、群眾團體機關(guān)及事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。
2、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案、機構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實施,指導(dǎo)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理工作。
3、負(fù)責(zé)全市各級機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理和實名制管理,擬訂全市各級機關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。
4、擬訂市級機關(guān)機構(gòu)改革方案并組織實施,審核市級機關(guān)各部門和縣、區(qū)機關(guān)機構(gòu)改革方案。
5、按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)市級機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批,負(fù)責(zé)市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)日常管理,審核縣、區(qū)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置,協(xié)調(diào)市級機關(guān)各部門之間以及市級機關(guān)各部門與各縣、區(qū)之間職責(zé)分工。
6、擬訂市直事業(yè)單位機構(gòu)改革方案并組織實施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
7、按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批。
8、監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制執(zhí)行情況,建立機構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為;負(fù)責(zé)機關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作;負(fù)責(zé)全市機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制綜合統(tǒng)計工作。
9、建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度,依法對市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
10、負(fù)責(zé)全市行政審批制度改革及日常管理工作;負(fù)責(zé)機構(gòu)編制“12310”監(jiān)督舉報受理工作。
11、承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室
第二部分 阜新市機構(gòu)編制委員會2018年度部門決算公開報表
附件:編辦決算公開表.xls
第三部分 阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>218.4萬元,包括:
1.財政撥款收入218.4萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入218.4萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.7萬元,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和專項支出結(jié)轉(zhuǎn)。
?。ǘ┲С隹傆?/span>226.9萬元,包括:
1.基本支出204.1萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出181.2萬元,對個人和家庭的補助支出1.8萬元,商品和服務(wù)支出21.1萬元。
2.項目支出22.9萬元,主要包括商品服務(wù)業(yè)務(wù)支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.2萬元
主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和專項支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增加情況。2018年,市編辦部門決算收入218.4萬元,比上年增加35.0萬元,增長19%,收入同比增加的主要原因是工資收入增加。
2.支出增減情況。2018年,市編辦部門決算總支出226.9萬元,同比增加支出33.7萬元,增長17.4%。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映阜新市機構(gòu)編制委員會辦公室2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出226.9萬元,其中:基本支出204.1萬元,項目支出22.9萬元。
?。ǘ┚唧w情況
2018年度財政撥款支出226.9萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出213.3萬元,社會保障和就業(yè)支出1.5萬元,住房保障支出12.1萬元。
1.一般公共服務(wù)支出213.3萬元,包括:
?。?/span>1)行政運行190.4萬元,主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。
(2)一般行政管理事務(wù)22.9萬元,主要是商品和服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1.5萬元,包括:
?。?/span>1)歸口管理的行政單位離退休1.5萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。
3.住房保障支出12.1萬元,包括:
住房公積金12.1萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。
?。ㄈ┴斦芸钪С鲈鰷p變化情況
2018年,市編辦部門決算財政撥款支出226.9萬元,同比增加支出33.7萬元,增長17.4%。 其中:基本支出增加34.5萬元,增長20.4%;項目支出減少0.8萬元,減少3%?;局С鲈黾拥闹饕颍罕灸甓裙べY福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出同比上年度都有所增加。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少0.07萬元,下降3%。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.0萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出21.1萬元,比2017年減少4.1萬元,減少16.1%,主要原因是減少經(jīng)費支出壓縮經(jīng)費。
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2018年市編辦政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,市編辦共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,市編辦組織對部分2018年度項目支出開展績效自評,共涉及一般行政管理事務(wù)1個項目支出,涉及資金22.9萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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