日期: 2019-08-01 瀏覽量:887 來源:阜新市人民代表大會常務(wù)委員會 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四、支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、主要職責(zé)
1、在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉;
3、召集本級人民代表大會會議;
4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項;
5、根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;
6、監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
7、撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議;
8、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
9、在本級人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案;
10、根據(jù)市長的提名,決定本級人民政府局長、委員會主任的任免,報上一級人民政府備案;
11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長;
12、在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,中級人民法院院長,人民檢察院分院檢察長的職務(wù);
13、在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
14、決定授予地方的榮譽稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成
阜新市人民代表大會常務(wù)委員會
第二部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算公開報表(見附表)
附件:2018年市人大決算公開附表.xls
第三部分 阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1514.67萬元,包括:
1.財政撥款收入1514.67萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入1514.67萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.13萬元,主要是辦公樓節(jié)能工程尾款及盤活資金撥款轉(zhuǎn)為期初調(diào)整項等。
?。ǘ┲С隹傆?/span>1587.89萬元,包括:
1.基本支出1432.32萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出948.64萬元,對個人和家庭的補助支出203.62萬元,商品和服務(wù)支出280.06萬元。
2.項目支出155.57萬元,主要包括辦公、會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.90萬元
主要是節(jié)能工程驗收后尾款形成的結(jié)余。
?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
1.收入增減情況。2018年,市人大部門決算收入1514.67萬元,比上年減少94.99萬元,減少6%,收入同比減少的主要原因是退休人員轉(zhuǎn)由社保開資。
2.支出增減情況。2018年,市人大部門決算總支出1587.89萬元,同比減少支出39.21萬元,減少2%。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映阜新市人大常委會2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出1587.89萬元,其中:基本支出1432.32萬元,項目支出155.57萬元。
?。ǘ┚唧w情況
2018年度財政撥款支出1587.89萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1324.49萬元,社會保障和就業(yè)支出199.41萬元,住房保障支出63.99萬元。
1.一般公共服務(wù)支出1324.49萬元,包括:
?。?/span>1)行政運行1168.92萬元,主要是行政單位基本支出。
?。?/span>2)一般行政管理事務(wù)125.57萬元,主要是行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
?。?/span>3)人大會議30萬元,主要是人大召開人民代表大會等專門會議等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出199.41萬元,包括:
?。?/span>1)歸口管理的行政單位離退休171.62萬元,主要是離退休工資經(jīng)費等支出。
(2)死亡撫恤支出:27.79萬元,為死亡人員撫恤金。
3.住房保障支出63.99萬元,包括:
住房公積金63.99萬元,主要是為職工繳納住房公積金支出。
?。ㄈ┴斦芸钪С鲈鰷p變化情況
2018年,市人大部門決算財政撥款支出1587.89萬元,同比減少支出39.21萬元,減少2%。 其中:基本支出減少56.63萬元,減少3.8%;項目支出增加17.42萬元,增加1%?;局С鰷p少的主要原因:退休人員轉(zhuǎn)入社保開資。項目支出增加的主要原因:辦公設(shè)備購置費增加。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費15萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少2.14萬元,下降12%,主要是嚴(yán)格管理,使公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費15萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量10輛。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年市人大機關(guān)運行經(jīng)費支出280.06萬元,比2017年增加5.57萬元,增加2%,主要原因是商品和服務(wù)支出費用增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年市人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,市人大共有車輛10輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車10輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
我單位2018年沒有開展此項業(yè)務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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