日期: 2016-07-27 瀏覽量:667 來源:中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部 責(zé)任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
第一部分 中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部概況
一、主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部部機關(guān):貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照中宣部和省委宣傳部的要求,結(jié)合市委、市政府的中心工作,研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣(區(qū))黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。
阜新市委講師團:按照市委和市宣傳部指定的干部理論教育規(guī)劃和部署,組織和實施重大宣講活動及圍繞市委中心工作開展在職干部教育、宣講骨干培訓(xùn)。為市委理論學(xué)習(xí)中心提供服務(wù),會同有關(guān)部門及縣級學(xué)習(xí)制度執(zhí)行和落實情況進行督促、檢查、考核。協(xié)助市委宣傳部管理理論宣講陣地。針對學(xué)習(xí)熱點、難點、重點理論問題,組織展開各種形式的研討會、報告會、專題會、培訓(xùn)班。建立學(xué)習(xí)師范基地并對縣區(qū)學(xué)習(xí)室進行指導(dǎo)。完成市委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
阜新市思想政治工作研究會:貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策;開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗成果的交流活動;組織和推動思想政治工作者深入基層調(diào)查研究,及時向市委有關(guān)部門反饋意見,提出建議;編輯思想政治工作研究資料。
阜新市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測中心:負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)新聞研究,收集網(wǎng)上重要輿情導(dǎo)向并提出分析報告;負(fù)責(zé)具體上網(wǎng)新聞輿情引導(dǎo)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部2015年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部部機關(guān)
2、阜新市委講師團
3、阜新市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測中心
4、阜新市思想政治工作研究會
第二部分 中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部2015年度部門決算公開報表(見附表)
附件:附表-中國共產(chǎn)黨遼寧省阜新市委員會宣傳部 .xls
第三部分 中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計2033.24萬元,包括:
1.財政撥款收入2025.42萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入1725.42萬元,政府性基金收入300萬元。
2.其他收入7.82萬元,主要是省委宣傳部下?lián)軐m椏罴盎緫衾⒌仁杖搿?/span>
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2770.49萬元,主要是由于傳媒大廈建設(shè)未完工,工程款隨已支付,當(dāng)年無法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)支出總計2055.01萬元,包括:
1.基本支出458.59萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出218.74萬元,對個人和家庭的補助支出175.78萬元,商品和服務(wù)支出61.94萬元,其他資本性支出2.13萬元。
2.項目支出1596.42萬元,主要包括關(guān)于2015年度和2016年度阜新朝聞天下宣傳片費用及阜新宣傳經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2748.72萬元
主要由于傳媒大廈建設(shè)未完工,工程款隨已支付,當(dāng)年無法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年度財政撥款支出1997.64萬元,其中:基本支出458.24萬元,項目支出1539.4萬元。
(二)具體情況
2015年度財政撥款支出1997.64萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1790.78萬元,文化體育與傳媒支出79.91萬元,社會保障和就業(yè)支出126.95萬元。
1.一般公共服務(wù)支出1790.78萬元,包括:
(1)行政運行331.3萬元,主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)1459.48萬元,主要是阜新宣傳事務(wù)等支出。
2.文化體育與傳媒支出79.91萬元,包括:
其他文化體育與傳媒支出79.91萬元,主要是關(guān)于阜新宣傳經(jīng)費等支出。
3.社會保障和就業(yè)支出126.95萬元,包括:
歸口管理的行政單位離退休126.95萬元,主要是行政單位離退休人員工資等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出32.79萬元,其中:公務(wù)接待費0.22萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費32.57萬元。2015年度“三公”經(jīng)費支出比2014年減少10.05萬元,下降23.5%,主要是減少兩輛公務(wù)用車,導(dǎo)致維護費用減少等原因。
1.公務(wù)接待費0.22萬元,主要用于應(yīng)急事件公務(wù)接待等,2015年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次,59人,0.22萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費32.57萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費32.57萬元。2015年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量5輛。
四、其他重要事項的情況說明(無)
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出63.73萬元,比2014年增加7.28萬元,增長12.9%,主要原因是網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測中心正式運行工作經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況
2015年中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,中國共產(chǎn)黨阜新市委員會宣傳部共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛(講師團1輛,宣傳部機關(guān)4輛)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):反映除上述項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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