日期: 2015-07-31 瀏覽量:662 來源:阜新市信訪局 責任編輯:李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市信訪局概況
一、主要職責
第二部分 阜新市2014年度部門決算報表
一、2014年度收入支出決算表
二、2014年度收入決算表
三、2014年度支出決算表
四、2014年度公共預算財政撥款收入支出決算表
五、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
六、2014年度財政專戶管理資金收入支出決算表
七、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
第三部分 阜新市信訪局2014年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市信訪局概況
一、主要職責
1、貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署,推動和指導全市信訪工作的開展。
2、承辦黨中央、國務院、中央機關(guān)及領(lǐng)導同志和省委、省政府及領(lǐng)導同志交辦的信訪事項;承辦市委、市政府及領(lǐng)導同志交辦的信訪事項;辦理人民群眾給中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府及領(lǐng)導同志的來信;接待到市委、市政府上訪的群眾,保證信訪渠道暢通;對重大信訪事項向市委、市政府領(lǐng)導請示、報告。
3、向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項并對落實情況進行審理,對市領(lǐng)導批示和上級機關(guān)交辦的信訪事項進行督辦并反饋有關(guān)情況。
4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾來市上訪和異常、突發(fā)信訪事件;協(xié)調(diào)各級黨政部門和各有關(guān)單位的信訪工作。
5、負責全市信訪工作的宏觀指導,及時向市委、市政府領(lǐng)導及上級部門報告全市信訪工作情況;負責全地區(qū)信訪工作目標管理、經(jīng)驗交流、信訪干部培訓及信訪部門辦公自動化建設。
6、及時反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,及時準確地報送信訪信息,為領(lǐng)導決策提供依據(jù);開展調(diào)查研究,分析信訪形勢,掌握信訪動態(tài),提出制定有關(guān)方針政策的建議。
7、負責市委常委、副市長不定期接待人民群眾來訪日和市委、市政府信訪工作辦公會的準備工作。
8、承辦市委、市政府交辦的其它任務。
第二部分 阜新市信訪局2014年度部門決算公開報表(見附件)
第三部分 阜新市信訪局2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>284.71萬元,包括:
1.財政撥款收入284.71萬元,其中:公共預算財政撥款收入284.71萬元,政府性基金收入0萬元。
?。ǘ┲С隹傆?/span>284.71萬元,包括:
1.基本支出223.57萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出133.99萬元,對個人和家庭的補助支出43.73萬元,商品和服務支出45.85萬元。
2.項目支出61.14萬元,主要包括信訪事務等業(yè)務支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映阜新市信訪局2014年整體財政撥款支出情況,既當年財政撥款發(fā)生的支出。2014年度財政撥款支出284.71萬元,其中:基本支出223.57萬元,項目支出61.14萬元。
?。ǘ┚唧w情況
2014年度財政撥款支出284.71萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出244.01萬元,社會保障和就業(yè)支出43.73萬元。
1.一般公共服務支出244.01萬元,包括:
?。?/span>1)行政運行179.84萬元,主要是單位正常運轉(zhuǎn)、日常工作發(fā)生的基本支出。
?。?/span>2)一般行政管理事務0.24萬元,主要是司機安全獎支出。
2.社會保障和就業(yè)支出43.73萬元,包括:
?。?/span>1)歸口管理的行政單位離退休43.73萬元,主要是單位離退休人員支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.82萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費10.82萬元。2014年度“三公”經(jīng)費支出比2013年減少0.14萬元,下降1.3%,主要是公務用車運行費減少原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2014年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,2014年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費10.82萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10.82萬元。2014年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量4輛。
四、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)情況
截至2014年12月31日,信訪局共有車輛4輛,其中:一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
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